为贯彻落实上级公司对2023年内部控制及风险管理相关工作的要求,近日,中国人寿河北衡水安平支公司在三楼会议室召开议题为“强内控 抓执行”风险管理委员会会议,对中国人寿衡水分公司2023年内控标准执行与操作风险自评估方案进行传达部署。
会议提出:一是各部门要严格根据分公司对口条线下发的控制措施和评估模版开展工作。自评估中要结合实际,明确工作职责和任务,做到强内控、抓执行。二是全体员工认真学习《内部控制执行手册》,提前做好内控标准知识培训考试的准备工作。三是进一步提高工作质量,抓执行,对方案中四季度开展的抽查复核与缺陷整改要提前开展分析,细化整改措施,列明整改计划。
最后,会议强调各管理干部要加强组织领导,压实主体责任,层层抓落实,扎实有效的开展本年度的内控标准执行与操作风险自评估的各项工作。(郭亮)